問題已解決

老師,上個(gè)月我們付款10萬,未收到票,暫估了成本10萬,但是這個(gè)月對(duì)方只給我們開了6萬的票,怎么紅沖啊,怎么做分錄?。?/p>

84784970| 提問時(shí)間:2023 07/07 20:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 發(fā)票借:庫存商品,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
2023 07/07 20:09
易 老師
2023 07/07 20:09
10萬全部沖,然后再做6萬。
84784970
2023 07/07 20:24
可是我們付了10萬呀
易 老師
2023 07/07 20:33
學(xué)員朋友您好,形成了預(yù)付款
84784970
2023 07/08 16:18
老師您能把數(shù)據(jù)帶入分錄,寫個(gè)分錄我看一下么
易 老師
2023 07/08 19:28
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品10,貸:預(yù)付賬款,10 ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字-10,貸:預(yù)付賬款紅字-10, 發(fā)票借:庫存商品6,/主營業(yè)務(wù)成本(已售), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款6
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