問題已解決

老師2021年年底公司收到一筆工程款一直沒給開票,我查了當(dāng)時的會計(jì)做的賬務(wù)處理是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在對方讓給他們把當(dāng)時那筆工程款的發(fā)票開過去,我這賬務(wù)處理怎么做?

84784984| 提問時間:2023 07/07 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
2023 07/07 11:36
郭老師
2023 07/07 11:36
然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784984
2023 07/07 13:00
意思是一負(fù)一正沖平了是吧
郭老師
2023 07/07 13:02
對的,是的,是這么做的。
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