問題已解決

我們買客戶的一個東西,怎么做賬?是“借:應(yīng)收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”還是“借:預(yù)收賬款(貸方負數(shù))貸:銀行存款”

84784957| 提問時間:2023 07/03 14:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 買來用途是什么 ; 東西收到了沒有 ; 你? 如果是貨物 就做? ?;借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款; 不是走 應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款的??
2023 07/03 14:21
84784957
2023 07/03 14:27
就是對方系統(tǒng)個電子簽章費用。我看預(yù)收賬款是平的,應(yīng)收賬款有余額,我做應(yīng)收借方嗎?還是應(yīng)收貸方負數(shù)
meizi老師
2023 07/03 14:28
你好;? ?你去看看之前是不是掛科目 是借方什么科目 ;對應(yīng)去沖??
84784957
2023 07/03 14:28
之前沒掛科目啊
meizi老師
2023 07/03 14:30
如果沒有掛 ; 你走這個科目 其實不太合理的 ; 你 貨物東西買來了。? ?借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款;? ?在做; 借庫存商品等? 貸? ?應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款?
84784957
2023 07/03 14:30
不是個東西啊,就是一項費用。發(fā)票沒過來
meizi老師
2023 07/03 14:31
你好 ; 那你 費用實際發(fā)生了。 你就 做 ; 比如 借管理費用等? ?貸銀行存款 ;? 比如當(dāng)月發(fā)生的就當(dāng)月做費用了。? ?
84784957
2023 07/03 14:32
發(fā)票沒來,我還能直接做費用嗎
meizi老師
2023 07/03 14:32
你好;按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 ; 這個可以記入當(dāng)月費用去 ;只是暫時沒有取得發(fā)票; 后期可以補?
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