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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),把其他應(yīng)付款貸方正數(shù),錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
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速問速答你好; 你要調(diào)分錄的; 就是資產(chǎn)多了。 負(fù)債少了的意思是嗎??
2023 07/03 11:22
84784972
2023 07/03 11:24
是的。把其他應(yīng)付款貸方正數(shù)錄成其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。
meizi老師
2023 07/03 11:24
你好; 你做 ;借其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 貸其他應(yīng)付款??
84784972
2023 07/03 11:27
老師,明白了。謝謝老師
meizi老師
2023 07/03 11:28
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價(jià)??
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