問題已解決
1..企業(yè)自己開承兌匯票出去的時候賬務處理 2.銀行承兌匯票到期賬務處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,開出來不需要做賬務處理,
你背書出去的借庫存商品或者是應付賬款
貸應付票據(jù),
到期之后借應付票據(jù)貸銀行
2023 06/28 21:07
84784992
2023 06/28 21:37
收入大部分沒有開票,但是收入是直接微信掃入賬的,我可以以銀行入賬確認收入嗎?
84784992
2023 06/28 21:37
是小規(guī)模納稅人,我需要把收入和1%的稅做分錄區(qū)分開來嗎?
1%的稅月底結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
郭老師
2023 06/28 21:40
可以
無票收入
是這么做的
84784992
2023 06/28 21:53
求,算每個月工資計算公式,有累計的
郭老師
2023 06/28 22:19
工資?
應發(fā)工資/應出勤天數(shù)*實際出勤天數(shù)
如果雙休,一般應出勤天數(shù)21.75
84784992
2023 06/29 08:58
稅前——稅前——累計基本扣除等
84784992
2023 06/29 08:59
計算公式
郭老師
2023 06/29 08:59
你好,你說的是個稅還是什么的?
84784992
2023 06/29 09:03
是的,老師
郭老師
2023 06/29 09:07
本期應預扣預繳稅額=(累計預繳應納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預扣預繳稅額
累計預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。
其中:累計基本減除費用,按照5000元/月乘以當前月份數(shù)計算。
84784992
2023 06/29 14:35
老師我們賣給客戶飼料,本來應該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說扣了我們20元皮重,我應收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
郭老師
2023 06/29 14:35
可以做銷售費用或是營業(yè)外支出。
閱讀 404