問題已解決

老師,之前月份確認(rèn)了收入的一筆賬,本來是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,本月老板簽字同意贈送不收款了,我怎么調(diào)整這筆賬呢?

84785015| 提問時間:2023 06/26 17:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 視同銷售就可以了
2023 06/26 17:12
84785015
2023 06/26 17:13
怎么做分錄呢
樸老師
2023 06/26 17:23
你開發(fā)票是開折扣發(fā)票嗎 開折扣發(fā)票最好
84785015
2023 06/26 17:24
這是內(nèi)賬
84785015
2023 06/26 17:25
不開發(fā)票的
樸老師
2023 06/26 17:30
內(nèi)賬直接 借銷售費(fèi)用 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
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