问题已解决
老師,請問一下去年最后一個季度的企業(yè)所得稅費用已經(jīng)繳納,但是忘記計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,怎么做會計分錄呢
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你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 06/26 16:27
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2023 06/26 16:32
老師,就只有這一筆分錄嗎。然后銀行支付的時候,還是直接走:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/26 16:34
你好!是的,支付的時候直接這樣做
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2023 06/26 16:37
好的,謝謝老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/26 16:43
你好!不用客氣的了
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