问题已解决

老師,請問一下去年最后一個季度的企業(yè)所得稅費用已經(jīng)繳納,但是忘記計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,怎么做會計分錄呢

84785022| 提问时间:2023 06/26 16:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 06/26 16:27
84785022
2023 06/26 16:32
老師,就只有這一筆分錄嗎。然后銀行支付的時候,還是直接走:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
宋生老師
2023 06/26 16:34
你好!是的,支付的時候直接這樣做
84785022
2023 06/26 16:37
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 06/26 16:43
你好!不用客氣的了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~