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老師,您好!由于公司5月份開出了10000的紅字信息表,報稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了10000,請問需要做會計(jì)分錄賬務(wù)處理的嗎?

84785030| 提問時間:2023 06/19 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
如果這個是貨物的,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 06/19 09:46
84785030
2023 06/19 09:50
好的,是貨物的,月末或者年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目還需要處理的嗎?
郭老師
2023 06/19 09:51
你好,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,其他的都不需要做了。
84785030
2023 06/19 09:54
好的,去年那些進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出我都沒做賬務(wù)處理,現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)做呢?
郭老師
2023 06/19 09:56
你好,也是商品的嗎?涉及到成本沒有?
84785030
2023 06/19 10:00
是商品的
84785030
2023 06/19 10:01
涉及到成本和不涉及到成本賬務(wù)處理不一樣嗎?分別怎么做呢?
郭老師
2023 06/19 10:04
你好,不涉及的,我上面已經(jīng)給你做了,如果是涉及的, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
郭老師
2023 06/19 10:04
涉及到成本的,做我最上面寫的那一個,然后再做我下面寫的這兩個。
84785030
2023 06/19 10:08
好的,退貨之后,貨款還沒退回的呢?應(yīng)該怎么做呢?
郭老師
2023 06/19 10:11
應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款都可以的。
84785030
2023 06/19 10:14
如果去年一年的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額都沒做結(jié)轉(zhuǎn)的,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理了嗎?
84785030
2023 06/19 10:16
我去年的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一筆分錄哦
郭老師
2023 06/19 10:17
是的,那就不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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