問題已解決

老師您好,23年1月因為印花稅稅源采集錯誤,導致多交22年6月份的印花稅稅款,因為超過征期,顯示公司欠稅,后續(xù)辦理銀行業(yè)務一直顯示這條欠稅信息,請問這條信息要如何消除記錄?

84784958| 提問時間:2023 06/15 08:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你采集圖之后你改了嗎?你應該按照正確的來,你具體的是按季度還是按次
2023 06/15 08:29
84784958
2023 06/15 08:33
當時采集了兩次,按次和按季度,采集重復了,那條錯誤的是按次,后來發(fā)現(xiàn)申報繳款錯誤后就更正了申報表,也申請退稅了,但是銀行那邊辦業(yè)務就會提示公司欠稅
郭老師
2023 06/15 08:34
你好,你看一下你是按季度還是按次申報,你先別看你錯誤的,你先看你正確的應該是按哪一個。
84784958
2023 06/15 08:35
銀行辦理貸款和承兌貼現(xiàn)就會出現(xiàn)這種提示
郭老師
2023 06/15 08:36
你好,你看一下你是不是應該按季度申報,然后你修改的時候,修改的二季度申報的那一個,然后繳納的時候按照次申報的 核實下
84784958
2023 06/15 08:37
正確的是按季度,錯誤的1月份已經(jīng)和稅管員溝通好了,1月也申請退稅退回了
郭老師
2023 06/15 08:38
那你看下你申報成功是選擇的按季度嗎?按季度的話應該選擇的是三個月的,按次是當月選擇當月的,你再核實一下的。很有可能你修改了按季度的,然后繳納的時候按照次的。
84784958
2023 06/15 08:46
這是正確申報的
郭老師
2023 06/15 08:48
按次申報的那個稅源采集,你刪除了嗎?
84784958
2023 06/15 08:50
已經(jīng)更正申報了
84784958
2023 06/15 08:50
不然稅務局也操作不了退稅
84784958
2023 06/15 08:51
這是欠稅信息查詢
郭老師
2023 06/15 08:55
這個不對,怎么申報類型是正常申報
郭老師
2023 06/15 08:56
這應該是作廢才對。
郭老師
2023 06/15 08:56
你去看下你的稅源采集,以查詢歷史采集是不是有按次的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~