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      问题已解决

      老師,我們實(shí)際庫存跟賬面上有差異,應(yīng)該怎么去調(diào)節(jié)一致呢?

      84785000| 提问时间:2023 06/12 12:04
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      易 老師
      金牌答疑老师
      职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
      同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
      2023 06/12 12:05
      84785000
      2023 06/12 12:18
      之前賬是外代的,存在賬實(shí)不符一直沒人管
      易 老師
      2023 06/12 12:19
      同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對(duì)應(yīng)科目
      84785000
      2023 06/12 12:20
      我們這邊具體有什么方法才能逐步調(diào)節(jié)呢,盤盈盤虧可以嗎
      易 老師
      2023 06/12 12:23
      同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
      84785000
      2023 06/12 12:28
      差別金額有點(diǎn)大,這個(gè)要用什么方法呢
      易 老師
      2023 06/12 12:30
      同學(xué)您好,調(diào)整是最直接的
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