问题已解决

老師,我們公司收到的**公司支付的管理費(fèi),我每次都計(jì)入其他應(yīng)付款到底是不是對(duì)的?

84784984| 提问时间:2023 06/09 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,你現(xiàn)在出來(lái)做無(wú)票收入的
2023 06/09 15:21
84784984
2023 06/09 15:34
3月份就開始了,我怎么做無(wú)票收入呢?
家權(quán)老師
2023 06/09 15:40
無(wú)票收入是 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 后期開發(fā)票了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開票
84784984
2023 06/09 20:30
謝謝老師,我就還是掛上面算了,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 就這樣長(zhǎng)期掛著算了 這樣可以嗎
家權(quán)老師
2023 06/09 20:56
要不得,有收入就做收入交稅,不然稅局查到要要罰款
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