問題已解決

我公司有電商平臺,22年到現(xiàn)在23年,很多這種平臺提現(xiàn)金的銀行流水,實質(zhì)上就是從電商平臺提取的收入。但是申報增值稅時沒有報進未開票收入里面。但銀行又有流水,如果我不做進銀行存款,銀行余額就對不上。能先做借;銀行存款,貸;其他應付款。然后我23年再匯總補申報,借;其他應付,貸主營業(yè)務收入嗎?

84784987| 提問時間:2023 06/08 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的,但是這種有風險啊,你的納稅義務晚了
2023 06/08 10:55
84784987
2023 06/08 11:00
老師,22年已經(jīng)匯算清繳了,因為從平臺提現(xiàn)的收入沒有做進銀行存款科目。挺多筆的?,F(xiàn)在我銀行存款余額和對賬單余額對不上了?,F(xiàn)在我是回去改賬做借:銀行貸:其他應付呢?還是23年直接一筆,借:銀行存款貸:其他應付,把余額對上?
郭老師
2023 06/08 11:02
可以這么做啊,但是不能保證肯定沒有問題 不能跟你說這個屬符合稅法規(guī)定,就這么做可以的。
84784987
2023 06/08 16:52
老師,280元稅費合計的金稅盤服務費,全額抵扣增值稅時,填在申報表的哪行?
郭老師
2023 06/08 16:57
主表應納稅減征額 還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額, 還有附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~