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老師好,支付了廠房租金,沒有收到發(fā)票,要想分攤在每個月的費用里,怎么寫分錄啊
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速問速答借預付賬款貸銀行存款
然后按月分攤借管理費用等
貸預付賬款
2023 06/08 07:55
84784965
2023 06/08 07:57
廠租收到專票了再怎么做分錄,老師
郭老師
2023 06/08 08:02
借預付賬款借管理費用負數(shù)
借管理費用
進項貸預付賬款
84784965
2023 06/08 08:48
老師收到專票這個分錄沒看懂呢
郭老師
2023 06/08 08:52
紅沖之前的
在做發(fā)票的
84784965
2023 06/08 09:51
老師,之前支付房租的分錄和已經(jīng)攤銷的分錄都要紅沖掉嗎
郭老師
2023 06/08 09:55
支付的不用談笑的需要紅沖。
84784965
2023 06/08 10:02
老師一張發(fā)票上的進項稅也是可以分月攤銷計入的嗎
郭老師
2023 06/08 10:08
進項不允許分攤,金額可以分攤。
84784965
2023 06/08 10:14
老師,金額分攤怎么做分錄啊
84784965
2023 06/08 10:17
要把這個金額也就是管理費用分攤到每個月怎么做分錄?。坷蠋?/div>
郭老師
2023 06/08 10:22
借管理費用、
應交稅費、應交增值稅進項,
貸、預付賬款。
84784965
2023 06/08 10:33
每個月攤銷都做這個同樣的分錄嗎?老師,進項稅不是不可以攤銷嗎
郭老師
2023 06/08 10:36
你好,每個月以后借管理費用,貸預付賬款,
這個增值稅進項是發(fā)票上面的稅額
做一次就可以的,其他的月份不用做。
84784965
2023 06/08 10:48
好的,謝謝老師,一直把預付賬款沖為0就可以了,是吧老師
郭老師
2023 06/08 10:49
是是的,是這么做的。
84784965
2023 06/08 10:51
太感謝老師了,總算搞明白了
郭老師
2023 06/08 10:54
不用客氣,工作愉快。
閱讀 526
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