問題已解決

建筑公司,有簡(jiǎn)易項(xiàng)目分包情況,比如我們給甲方開票100萬,收到分包單位給我們開的80萬,那我們是不是這個(gè)項(xiàng)目交稅就是(100-80)/1.03*0.03=0.58萬的增值稅就可以了?

84785031| 提問時(shí)間:2023 06/07 14:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 06/07 14:40
84785031
2023 06/07 14:44
如果之前的會(huì)計(jì)不知道,分包發(fā)票都沒有抵扣,所有的簡(jiǎn)易項(xiàng)目全都按3%交的增值稅,那現(xiàn)在怎么處理比較好???? 我能把之前的分包發(fā)票合計(jì)數(shù)都放在本月發(fā)生額了,后面慢慢抵扣嗎
樸老師
2023 06/07 14:54
同學(xué)你好 這幾個(gè)可以留底
84785031
2023 06/07 14:59
那表三我填表的時(shí)候本期數(shù)特別大,超過本期開票數(shù)幾倍沒有問題嗎??還有就是我給甲方開三個(gè)點(diǎn)的票,分包給我開一個(gè)點(diǎn)的有沒有關(guān)系?
樸老師
2023 06/07 15:05
同學(xué)你好 分包方給總包開發(fā)票
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