問題已解決

意思就是說,之前一直申報的增值稅免稅申報,那個出口的增值稅附加稅就不用再申報交了是吧?

84785024| 提問時間:2023 06/02 18:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好商貿出口的嗎
2023 06/02 18:31
84785024
2023 06/02 18:32
是生產型企業(yè)的
郭老師
2023 06/02 18:33
你好,需要交的 第二列 免抵稅額就是
84785024
2023 06/02 18:35
你是說增值稅申報表里面的免抵稅額嗎?還是說還是要在出口退稅里面申報?
郭老師
2023 06/02 18:39
出口的增值稅需要交附加稅,附加稅附表5需要填寫申報。
84785024
2023 06/02 18:41
附加稅附表五是要申報了那個出口退稅以后才能出來的報表嗎?可以幾年一起申報嗎?
郭老師
2023 06/02 18:50
可以的,它應該是自動的按月申報。
郭老師
2023 06/02 18:50
不可以的,我剛才打錯了。
84785024
2023 06/02 18:58
可是我們從2020年開廠到現(xiàn)在一直都沒申報過沒交呢,那怎么辦?
郭老師
2023 06/02 18:58
你好,你們有免抵稅額嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~