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老師,23年4月交的丟失發(fā)票稅務罰款1千多元稅務局讓做報表調增,但4月份只報增值稅沒地方調。我就在22年度的匯算清繳的”納稅項目調整表”里調增了。調增后22年的匯算清繳企業(yè)所得稅也沖了22年度的虧損不用交。那然后這筆罰款要在22年度的資產(chǎn)負債表和利潤表上調嗎?

84784979| 提問時間:2023 05/28 15:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是不需要的了這種,不需要調整這個
2023 05/28 15:10
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