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老師好,匯算清繳職工薪酬調整表里的納稅調整金額是填了哪張表體現(xiàn)出來的調增金額

84784978| 提問時間:2023 05/25 18:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 填寫職工薪酬納稅納稅調整表 里面會影響的??
2023 05/25 18:20
84784978
2023 05/25 18:31
不征稅收入用不用交企業(yè)所得稅呢
meizi老師
2023 05/25 18:33
你好; 不繳納企業(yè)所得稅的? ?
84784978
2023 05/25 18:45
不交企業(yè)所得稅,財政收入抵減成本費用,我們員工工資是成本,是不是在工資薪金調整表里調增財政補貼抵減工資這部分,需要調增呢
meizi老師
2023 05/25 18:46
你好; 是的; 對應發(fā)生的成本費用支出; 不允許稅前扣除; 調增
84784978
2023 05/25 18:54
簡單的理解就是我們財政收入直接沖減成本費用,超過的成本需要交企業(yè)所得稅在用營業(yè)收入-超出了成本費用就是我們要交稅的部分對嗎
meizi老師
2023 05/25 19:11
不是,比如收到不征稅收入100萬,你發(fā)生支付80萬,現(xiàn)在22調增80萬支出
84784978
2023 05/25 20:11
有兩種情況,一個是收入大于支出,我收到100萬不征稅收入,發(fā)生成本支出80萬,這80萬成本需要調增剩余20調減收入,第二種情況收入小于支出,我收入100萬成本支出130萬,這100萬成本需要調增,同時收入100萬需要調減,我這樣理解對嗎
meizi老師
2023 05/25 20:54
你好;意思就是?收入不交稅,費用要調出來,不能稅前扣除。 ;? 你不管金額是好多; 你支出部分要調增 ;收入部分不繳納;到時調減??
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