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請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)哪個稅收優(yōu)惠力度大?高新技術(shù)企業(yè)A107041那張表第31行的金額怎么填呢?

84784977| 提問時間:2023 05/24 22:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,小微企業(yè)優(yōu)惠力度大。31行,減免稅額,十、國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅,使用應(yīng)納稅所得額,乘以10%來填寫即可。
2023 05/24 22:22
84784977
2023 05/25 06:04
老師,高企不是15%的稅率嗎?我勾選小微企業(yè)后,高企這張表的31行還需要填嗎?
王雁鳴老師
2023 05/25 08:20
同學你好,是的,高企是15%,但是小微企業(yè)所得稅率利潤低于100萬元的是5%。需要填寫。
84784977
2023 05/25 11:33
老師,我們公司是小微企業(yè),同時也是 高新技術(shù)企業(yè),小微企業(yè)和高企不能同時享受稅收優(yōu)惠,如果31行填的話,減免所得稅額 就相應(yīng)增加了,這樣不是不符合要求了嗎?我公司應(yīng)納稅所得額為100萬——300萬之間
王雁鳴老師
2023 05/25 11:35
同學你好,這種情況下,就選擇對企業(yè)最有利的優(yōu)惠政策。
84784977
2023 05/25 12:27
老師,如果兩個優(yōu)惠都填系統(tǒng)不能識別嗎?那我享受小微政策,高企的31行還填嗎?
王雁鳴老師
2023 05/25 13:08
同學你好,兩個優(yōu)惠都填系統(tǒng)不能識別。享受小微政策,高企的31行不用填了。
84784977
2023 05/25 14:02
老師,還有2個問題,1、2022年公司從個人處買了2萬元電纜,無發(fā)票。當時記入生產(chǎn)成本了,這個要在A105000的第幾項調(diào)增呢?2、2023年3月繳納了2022年四季度的印花稅和電費(電費日期為2023年,用以前年度損益調(diào)整科目),2022年沒有計提,這個要在哪個表當中調(diào)減呢?
王雁鳴老師
2023 05/25 14:06
同學你好,1、2022年公司從個人處買了2萬元電纜,無發(fā)票。當時記入生產(chǎn)成本了,這個要在A105000的第30項調(diào)增。2、2023年3月繳納了2022年四季度的印花稅和電費(電費日期為2023年,用以前年度損益調(diào)整科目),2022年沒有計提,這個在A105000的(十三)跨期扣除項目當中調(diào)減。
84784977
2023 05/25 14:18
老師,跨期的 印花稅也能調(diào)減嗎?
王雁鳴老師
2023 05/25 14:19
同學你好,是的,可以調(diào)減的。
84784977
2023 05/25 14:20
跨期調(diào)減項,因為2022年沒有計提,所以賬載金額就填0是嗎老師?
王雁鳴老師
2023 05/25 14:22
同學你好,對的,你理解正確。
84784977
2023 05/25 14:25
老師,2023年繳納的2022年企業(yè)所得稅,2022年也沒有計提,這個影響2022年所得稅匯算清繳嗎?
王雁鳴老師
2023 05/25 14:25
同學你好,這個不影響,直接做2023年的所得稅費用就行了。
84784977
2023 05/25 14:32
明白啦,謝謝老師!
王雁鳴老師
2023 05/25 14:33
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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