問題已解決

老師你好,上年度年終獎未做計提,在本年度發(fā)放時賬務處理為借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 請問下還需要做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這一步嗎?

84784960| 提問時間:2023 05/23 16:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好,需要的以前年度損益調整沒有余額。月末結轉就可以。
2023 05/23 16:44
84784960
2023 05/23 16:49
你好老師,沒明白,是需要做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整這一步嗎
郭老師
2023 05/23 16:53
需要的,需要做進去的。
84784960
2023 05/23 16:57
好的,謝謝!上個月沒結轉,這個月補結轉可以嗎?還是說要反結賬呢
郭老師
2023 05/23 16:58
可以的,可以在這個月補。
84784960
2023 05/23 17:01
好的,謝謝
郭老師
2023 05/23 17:02
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~