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老師,我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅匯算后,要補交一點所得稅,調(diào)整的是業(yè)務(wù)招待費,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?怎么沒有以前年度損益調(diào)整這個科目啊

84784969| 提問時間:2023 05/22 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
要補交一點所得稅,你如果沒有這個科目,你可以借所得稅,費用貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2023 05/22 16:38
84784969
2023 05/22 16:38
好的,謝謝老師
84784969
2023 05/22 16:39
另外,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費是必填項嗎
宋生老師
2023 05/22 16:41
?你好,你有發(fā)生就填,沒有發(fā)生可以不用填了。
84784969
2023 05/22 16:43
好的,老師,謝謝!
84784969
2023 05/22 16:45
老師,有個公司是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在租賃的工業(yè)廠房,然后再對外進(jìn)行租賃,目前免租期,但我們投入了差不多一百萬進(jìn)行了裝修改造,這個費用記什么科目好點?
宋生老師
2023 05/22 17:01
你好!這個你計入長期待攤費用。
84784969
2023 05/22 18:51
老師,這個裝修費按幾年攤銷合適?
宋生老師
2023 05/22 19:27
您好,按剩余租賃期間攤銷
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