問(wèn)題已解決

收到社**費(fèi),怎么做分錄

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/18 14:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借銀行存款貸管理費(fèi)用就可以了。
2023 05/18 14:43
84784987
2023 05/19 14:21
這筆分錄怎么記賬?
宋生老師
2023 05/19 14:26
你好,你是收到了錢(qián)還是支付?
84784987
2023 05/19 14:27
公賬,轉(zhuǎn)給法定代表人,不是股東
宋生老師
2023 05/19 14:30
你好,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
84784987
2023 05/19 14:32
這種情況屬于他跟公司借錢(qián)嗎?
宋生老師
2023 05/19 14:34
你好是的。相當(dāng)于是借錢(qián)。
84784987
2023 05/19 14:38
我看到,其他應(yīng)付有一筆賬,是他借錢(qián)給公司
宋生老師
2023 05/19 14:39
你好,那你可以沖減
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