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實(shí)務(wù)
問題已解決
年度企業(yè)所得稅匯算清繳點(diǎn)擊申報(bào)有這個(gè)提示: 貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收人與(A100000表第1行【營業(yè)收入】+A100000表第11行【營業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過大,請核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請您及時(shí)更正。 這是什么問題?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好!
這個(gè)意思是您的增值稅申報(bào)收入可能遠(yuǎn)大于所得稅已申報(bào)的收入,正常企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表(A100000)第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計(jì)數(shù),應(yīng)大于當(dāng)年度增值稅申報(bào)年度累計(jì)銷售收入
2023 05/17 09:20
84784948
2023 05/17 09:26
我們當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與營業(yè)收入是一致的,當(dāng)年有營業(yè)外收入。我們當(dāng)年增值稅申報(bào)收入小于所得稅年度納稅申報(bào)表主表(A100000)第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計(jì)數(shù),
楊家續(xù)老師
2023 05/17 09:31
您好!
如果營業(yè)外收入不涉及增值稅,那么直接申報(bào)即可
這個(gè)只是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,并不代表真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)
84784948
2023 05/17 09:31
好的,謝謝老師
楊家續(xù)老師
2023 05/17 09:37
您好!
不客氣的同學(xué)
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