問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)一下金蝶k3系統(tǒng)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么操作的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答金蝶k3如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
1、首先我們登陸自己的金蝶K3軟件進(jìn)入賬務(wù)處理界面.
2、如果使用了固定資產(chǎn)模塊,要先進(jìn)行計(jì)提折舊;會(huì)生成一張計(jì)提憑證.
3、緊接著在做完本月憑證后, 要先進(jìn)行憑證操作審核操作,審核時(shí)可以選擇批量審核,也可以一張一張審核.
4、這時(shí)候?qū)徍撕筮M(jìn)行憑證過(guò)賬工作,也就是記賬.
5、然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這里不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,銷售成本需要手動(dòng)做憑證;結(jié)轉(zhuǎn)損益把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目上.
6、最后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也過(guò)賬后,直接期末結(jié)賬就可以了.
7、注意:根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn);每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做賬結(jié)法,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做表結(jié)法,采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的金額按上期資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額與本期損益表的凈利潤(rùn)金額的合計(jì)數(shù)填列.
8、在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在期未處理-高級(jí)設(shè)置中有個(gè)選項(xiàng),一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認(rèn)值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來(lái)定義它的余額反方向.
2023 05/16 12:43
閱讀 640