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老師,我想問(wèn)一下金蝶k3系統(tǒng)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么操作的

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/16 12:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
金蝶k3如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? 1、首先我們登陸自己的金蝶K3軟件進(jìn)入賬務(wù)處理界面. 2、如果使用了固定資產(chǎn)模塊,要先進(jìn)行計(jì)提折舊;會(huì)生成一張計(jì)提憑證. 3、緊接著在做完本月憑證后, 要先進(jìn)行憑證操作審核操作,審核時(shí)可以選擇批量審核,也可以一張一張審核. 4、這時(shí)候?qū)徍撕筮M(jìn)行憑證過(guò)賬工作,也就是記賬. 5、然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,這里不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,銷售成本需要手動(dòng)做憑證;結(jié)轉(zhuǎn)損益把損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目上. 6、最后把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也過(guò)賬后,直接期末結(jié)賬就可以了. 7、注意:根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn);每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做賬結(jié)法,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做表結(jié)法,采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的金額按上期資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額與本期損益表的凈利潤(rùn)金額的合計(jì)數(shù)填列. 8、在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在期未處理-高級(jí)設(shè)置中有個(gè)選項(xiàng),一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認(rèn)值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來(lái)定義它的余額反方向.
2023 05/16 12:43
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