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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待繳增值稅,什么情況下有余額?如果實際沒有,怎么平賬

84785027| 提問時間:2023 05/15 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們單位是一般納稅人的嗎?看一下這個是借方余額還是貸方余額的。
2023 05/15 14:11
84785027
2023 05/15 14:12
貸方,一般人,實際沒有該交的了
郭老師
2023 05/15 14:14
你看下你們單位有沒有支付給國外代扣代繳的增值稅,如果沒有的話,借應(yīng)交稅費(fèi)代交增值稅 貸營業(yè)外收入。
84785027
2023 05/15 14:17
沒有,我們是普通的國內(nèi)公司,
郭老師
2023 05/15 14:17
那你就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785027
2023 05/15 14:48
如果是去年或者三年前留在賬面的呢?是不是通過以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 05/15 14:50
你好,也是結(jié)轉(zhuǎn)到今年的營業(yè)外收入。
郭老師
2023 05/15 14:50
都做到今年的營業(yè)外收支里面就可以的。
84785027
2023 05/15 14:50
幾十萬呢,20多萬
郭老師
2023 05/15 14:55
你好,一塊結(jié)轉(zhuǎn)過來就可以的,需要交鎖的。
84785027
2023 05/15 14:56
奧,主要不知道為什么掛這么大,當(dāng)時
郭老師
2023 05/15 14:57
看一下它的原始憑證后面用的是哪一。
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