問題已解決
生產(chǎn)企業(yè),本期應納增值稅30萬元,本期出口100萬元,退稅率13%,如何做賬務處理?
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速問速答你好,應納增值稅30萬元
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30萬
貸:應交稅費-未交增值稅 30萬
出口退稅100*13%=13萬為免抵稅額,交附加稅
借:稅金與附加 13*12%
貸:應交稅費-應交城建稅13*7%
應交稅費-應交教育附加13*3%
應交稅費-應交地方教育附加13*2%
2023 05/12 13:25
84784950
2023 05/12 13:31
是不是還要做一筆13萬的抵減內(nèi)銷
張壹老師
2023 05/12 13:47
你好,沒有抵減內(nèi)銷的
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