問題已解決

請教老師,在整理22年憑證時發(fā)現,有一張銷售發(fā)票只做了收入,未結轉成本,金額16萬,目前已經跨年,該怎么處理呀?

84784955| 提問時間:2023 05/11 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你現在先確認這個成本有多少?然后再做對應的分錄。
2023 05/11 10:45
84784955
2023 05/11 10:48
成本16萬元左右
84784955
2023 05/11 10:49
可以在23年5月份做個結轉成本的分錄嗎?
84784955
2023 05/11 10:49
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
宋生老師
2023 05/11 10:51
你好你如果要結轉成本,就應該借以前年度損益調整貸,庫存商品。
84784955
2023 05/11 10:53
走以前年度損益調整會不會引起稅務局問呀?
宋生老師
2023 05/11 10:56
你好,這個是正規(guī)的做法的。
84784955
2023 05/11 10:58
就是在23年5月份做這個分錄
84784955
2023 05/11 10:58
老師,跟現在要做匯算清繳有聯系嗎?
宋生老師
2023 05/11 10:59
你好!是有聯系的了
84784955
2023 05/11 10:59
我少結轉成本了,利潤就不一樣了,
84784955
2023 05/11 10:59
那現在匯算清繳時該怎么處理呀?
84784955
2023 05/11 11:00
企業(yè)一直處于虧損狀態(tài),
84784955
2023 05/11 11:01
如果就不管他了呢,就當沒發(fā)現,
宋生老師
2023 05/11 11:02
你好,也可以呀,你就當沒有成本。
84784955
2023 05/11 11:04
我就怕如果真是稅務查到,解釋不清,再認為是虛開發(fā)票
宋生老師
2023 05/11 11:07
你好,你可以結轉成本呢,其實做以前年度隨意調整是標準的做法。
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