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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 因?yàn)閷?duì)方供應(yīng)商原因?qū)е露喔督o了我們貨款 現(xiàn)在對(duì)方知曉多付了要我們退款 可是我公司不愿意退款打算以貨品給他 請(qǐng)問怎么做賬
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速問速答你好,你可以先把這多的這記錄到預(yù)收賬款。
2023 05/10 14:29
84785024
2023 05/10 14:30
怎么做分錄呢
宋生老師
2023 05/10 14:30
你好,你借銀行存款貸,預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款就可以了。
84785024
2023 05/10 14:31
21年就開始收了 很多筆 現(xiàn)在做銀行 銀行賬不就對(duì)不上了嗎
84785024
2023 05/10 14:32
我們知道他多付了 開票也沒問題
宋生老師
2023 05/10 14:35
你好,怎么會(huì)對(duì)不上呢?你每一筆去核對(duì)肯定是能對(duì)得上的。
84785024
2023 05/10 14:37
因?yàn)槲夷壳般y行賬是對(duì)上的沒有問題 我要是做借銀行40貸預(yù)收40 那銀行不就賬面多了40嗎 我有沒有這40
84785024
2023 05/10 14:39
他這多筆業(yè)務(wù)是因?yàn)閷?duì)方計(jì)算錯(cuò)誤 比如說(shuō)給我們100我們就開了100的發(fā)票 可是他對(duì)出來(lái)應(yīng)該給我們60 相當(dāng)于多給了我們40 我們又不愿意退款
宋生老師
2023 05/10 14:43
你好,這個(gè)是這樣子的。你要先確認(rèn)到底這個(gè)是應(yīng)該給100還是應(yīng)該給60?如果你確認(rèn)不了,就找老板去確認(rèn)。如果確實(shí)是應(yīng)該給60,那么你給開了100的發(fā)票,那么就是發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開紅字發(fā)票去沖減。
84785024
2023 05/10 14:45
對(duì)方不要發(fā)票沖減 就想要40的退款 怎么辦呢
宋生老師
2023 05/10 14:46
你好,要紅字沖減了,然后才能退錢。
84785024
2023 05/10 14:47
還有別的處理方式嗎
84785024
2023 05/10 14:48
紅字沖減后 我不退錢 給他40的貨可不可以 怎么做賬
宋生老師
2023 05/10 14:50
你好,他如果同意是可以的。
給他試試的貨,你然后再給他重新開40的發(fā)票。借:預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785024
2023 05/10 14:53
預(yù)收的40怎么處理 一直掛這了 還是不太懂
宋生老師
2023 05/10 14:54
你好,不是啊,因?yàn)槟阋婚_始充那個(gè)40萬(wàn)的時(shí)候就有40萬(wàn)
借銀行存款100,貸應(yīng)收賬款60 預(yù)收賬款40
84785024
2023 05/10 14:54
是必須先開40紅沖掉對(duì)嗎
宋生老師
2023 05/10 14:55
你好,是的,正規(guī)就是這樣子。
84785024
2023 05/10 14:56
問題是我們賬上沒掛預(yù)收40
宋生老師
2023 05/10 14:57
你好,你充那個(gè)紅字的時(shí)候就要掛了,因?yàn)槟愠淞酥螅愕陌l(fā)票就只剩60萬(wàn),但是你收了100萬(wàn)。
84785024
2023 05/10 15:09
額 明白了 我紅沖后就有了這筆分錄 然后用商品抵扣 確認(rèn)收入 再結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧
宋生老師
2023 05/10 15:14
你好,是的,就是這樣子做。
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