問題已解決

老師,我銀行期初余額對不上,是以往年度沒有做賬,怎么做分錄調(diào)賬呢?

84785014| 提問時間:2023 05/10 11:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你計(jì)入到營業(yè)外收支。
2023 05/10 11:38
84785014
2023 05/10 13:22
借銀行存款8000貸待處理財(cái)產(chǎn)損益8000,再借待處理財(cái)產(chǎn)損益8000貸營業(yè)外收入8000,是這樣處理么,不用去查以前年度這8000的由來吧
宋生老師
2023 05/10 13:30
你好,可以的,可以這樣做。
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