問題已解決

老師好,上月公司產品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發(fā)現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?

84784978| 提問時間:2023 05/09 15:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 同學你好 這個不能是負數
2023 05/09 15:37
84784978
2023 05/09 15:56
上月暫估的部分全部出庫,余額數為0,這個月沖銷暫估,不就是負數了嘛
樸老師
2023 05/09 16:03
同學你好 對沒有收到發(fā)票嗎 先按發(fā)票來入庫
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~