問題已解決
老師好,上月公司產品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發(fā)現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?
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速問速答同學你好
同學你好
這個不能是負數
2023 05/09 15:37
84784978
2023 05/09 15:56
上月暫估的部分全部出庫,余額數為0,這個月沖銷暫估,不就是負數了嘛
樸老師
2023 05/09 16:03
同學你好
對沒有收到發(fā)票嗎
先按發(fā)票來入庫
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