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請問應(yīng)交增值稅--未交增值稅是借方余額,4月份申請退稅,當(dāng)月收到退稅款如何做分錄

84785011| 提問時間:2023 05/09 09:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 借方表示你留抵進(jìn)項稅了。 你做:???根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額
2023 05/09 09:34
84785011
2023 05/09 09:42
首先第一步 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅一進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅--未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅留抵稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅一進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785011
2023 05/09 09:44
退稅后附加也減免要做處理嗎
meizi老師
2023 05/09 09:49
你好;? 你看看我寫的分類來做哦;??? 根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額
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