問(wèn)題已解決

老師你好,商貿(mào)公司暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我收到發(fā)票后分錄怎么做呢!

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/07 19:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 先紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票正常做賬
2023 05/07 19:08
84785020
2023 05/07 19:15
老師,那要不要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢!是暫估和成本全部紅沖后,還是只紅沖暫估,不沖成本呢?再收到的發(fā)票做分錄嗎?
小菲老師
2023 05/07 19:15
同學(xué),你好 需要紅沖成本的
84785020
2023 05/07 19:16
老師那就是暫估,結(jié)轉(zhuǎn)的成本全部紅沖,然后再按收到的發(fā)票入庫(kù),在結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?
小菲老師
2023 05/07 19:17
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785020
2023 05/07 19:24
老師,如果發(fā)票回來(lái)這樣做分錄可不可以:借應(yīng)付賬款-暫估,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
小菲老師
2023 05/07 19:25
同學(xué)你好 最好是紅沖
84785020
2023 05/07 19:27
老師,這樣也是可以的吧!畢竟不影響損益!
小菲老師
2023 05/07 19:29
同學(xué),你好 是的,可以
84785020
2023 05/07 19:35
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,那就是暫估后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票后我紅沖了暫估,但是沒(méi)有紅沖成本,再按收到發(fā)票正常入賬,最后不再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣是不是也可以,這樣收到發(fā)票只做一筆紅沖暫估入庫(kù)就可以了?
小菲老師
2023 05/07 19:35
同學(xué),你好 只要金額一致,是可以的
84785020
2023 05/07 19:37
非常感謝你老師!
小菲老師
2023 05/07 19:41
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
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