問題已解決

請問2月份銷售一筆貨物給客戶,對方不要發(fā)票,這邊按照未開票收入報稅了,現(xiàn)在對方要補開發(fā)票,那這個月的稅如何申報呢?

84785004| 提問時間:2023 05/05 14:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好啊,這個我有經(jīng)驗,我們每月都有,開發(fā)票正常導(dǎo)入數(shù)據(jù)申報,未開票這里填負(fù)數(shù)申報,就可以啦
2023 05/05 14:45
84785004
2023 05/05 15:03
比如上月未開票申報了10萬,這個月這10萬正常開票了,那開票的就按稅控數(shù)據(jù)填寫,未開票就填寫負(fù)10萬是嗎?
廖君老師
2023 05/05 15:11
您好啊,是的呢,這么申報對的
84785004
2023 05/05 15:17
好的,謝謝
廖君老師
2023 05/05 15:19
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785004
2023 05/06 11:02
未開票的收款金額是1萬元,申報未開票收入時,金額是按照收款的全額1萬元填寫報稅嗎?不用再換算成不含稅金額了吧?
廖君老師
2023 05/06 11:07
您好,那當(dāng)然換算好啊,這樣交的稅也少嘛
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