問題已解決

剛剛稅務(wù)局打電話讓我把匯算清繳做成交200-300的稅。我根據(jù)之前的數(shù)據(jù)填是要退稅。具體要怎么操作?

84784997| 提問時(shí)間:2023 05/04 12:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是報(bào)的什么稅種呢個(gè)稅還是企業(yè)所得稅?
2023 05/04 12:08
84784997
2023 05/04 12:11
企業(yè)所得稅
84784997
2023 05/04 12:44
老師,還在嗎?
易 老師
2023 05/04 13:08
同學(xué)您好,填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他,調(diào)增一下就可以
84784997
2023 05/04 13:12
我調(diào)整的管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以嗎?其它的數(shù)據(jù)不用動對吧
易 老師
2023 05/04 13:18
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
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