問題已解決
4月份先開銷售發(fā)票 5月后收到商品購進發(fā)票怎么做賬
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速問速答你好。四月份正常做收入和結轉成本的分錄。沒有收到采購的發(fā)票成本暫估就行。
五月份收到發(fā)票時,把四月份沒有發(fā)票的暫估成本分錄紅沖。再按發(fā)票入賬。
2023 05/04 10:04
84785004
2023 05/04 10:10
會計分錄能給我說下不
玲老師
2023 05/04 10:18
你好 借 庫存,貸應付
收到發(fā)票 借應付,貸 庫存,
借庫存,貸應付
前面收入和成本是正常做的?
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