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22年開一張增值稅專用發(fā)票給客戶,繳10萬增值稅,23年因為服務(wù)終止,將22年開的紅字發(fā)票,請問繳10萬增值稅能退稅嗎?后續(xù)可以用來抵扣嗎?

84785043| 提問時間:2023 05/02 14:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
下午好啊,咱開票申報后就在留抵稅額了,以后抵扣用。
2023 05/02 14:30
84785043
2023 05/02 14:33
開票申報后,增值稅申報表顯示這筆稅金是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這會影響以后抵扣用嗎?
廖君老師
2023 05/02 14:37
您好啊,不對啊,這是我們自己開的紅票,不是收到供應(yīng)商的紅票,是不是同事申報錯了啊
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