問(wèn)題已解決
老師好!咨詢關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅票的抵扣問(wèn)題。 老師,我在一個(gè)月當(dāng)中收到的成本和費(fèi)用的專票,做賬記入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),到次月認(rèn)證抵扣時(shí),算稅負(fù)率時(shí),發(fā)現(xiàn)有些票暫時(shí)不能認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)老師,不能認(rèn)證的這些專票,我要不要把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)應(yīng)增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))改成應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
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速問(wèn)速答需要的
沒(méi)有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023 05/01 23:16
84785031
2023 05/01 23:24
老師,可是財(cái)務(wù)軟件上月已結(jié)賬了,是需要再反結(jié)賬,然后把不認(rèn)證的記成待認(rèn)證,再把計(jì)提的應(yīng)交增值稅的那張憑證的數(shù)額減一下,是這樣操作嗎
郭老師
2023 05/01 23:26
可以飯結(jié)賬也可以按你上面的寫
轉(zhuǎn)到待認(rèn)證的
84785031
2023 05/01 23:28
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 05/01 23:59
不用客氣
早點(diǎn)休息
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