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老師,去年計(jì)提的費(fèi)用假設(shè)1萬,今年發(fā)票來了成了5萬,差額4萬不通過以前年度損益調(diào)整,記到當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?

84785017| 提問時間:2023 04/25 11:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
差額就不用調(diào)整帳。差額是匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023 04/25 11:19
84785017
2023 04/25 11:26
發(fā)票1月份開過來,不需要做賬嗎?利潤分配、盈余公積都不用做嗎???
玲老師
2023 04/25 11:32
開來發(fā)票時把暫估的紅蔥按照發(fā)票入賬。用以前年度損益調(diào)整期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
玲老師
2023 04/25 11:33
打錯字了,不是期末結(jié)轉(zhuǎn),是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84785017
2023 04/25 11:33
不用以前年度損益調(diào)整,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用可以嗎
玲老師
2023 04/25 11:33
你好,需要用以前年度損益調(diào)整。
玲老師
2023 04/25 11:34
計(jì)提盈余公積有差異的也要調(diào)整。
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