问题已解决

老師,我們這個(gè)月繳納上個(gè)月增值稅的時(shí)候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。

84785028| 提问时间:2023 04/25 10:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前多交是用哪個(gè)科目的?
2023 04/25 10:05
84785028
2023 04/25 10:06
增值稅,當(dāng)時(shí)調(diào)漲加計(jì)抵減
郭老師
2023 04/25 10:08
多交用的是哪一個(gè)明細(xì)科目?如果你之前沒有做的話,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84785028
2023 04/25 10:10
之前會(huì)計(jì)可能沒做,
郭老師
2023 04/25 10:10
的話,按照我上面的來就行。
84785028
2023 04/25 10:18
好的。 謝謝老師
郭老師
2023 04/25 10:23
不用客氣,工作愉快。
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