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一般納稅人,應交稅費應交增值稅(進項稅額)和銷項稅額,轉(zhuǎn)到哪個科目? 稅控盤480元怎么記賬

84785039| 提問時間:2023 04/25 07:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
早上好啊。一般納稅人購入金稅盤時,借:固定資產(chǎn)(價稅合計額);貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款。支付技術(shù)維護費時,借:管理費用;貸:銀行存款/現(xiàn)金。抵減增值稅稅額,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款);貸:管理費用 應交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)一次哦 月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 04/25 07:58
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