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老師核定季度超30萬了怎么報稅啊

84784964| 提問時間:2023 04/24 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅的在主表第一行和第三行里面填寫, 如果是普通發(fā)票, 然后減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
2023 04/24 12:38
84784964
2023 04/24 12:45
當時系統(tǒng)自己零申報了,但是開票超了
郭老師
2023 04/24 12:46
你好,你需要更正申報的,應該是系統(tǒng)那邊給你自動申報。
84784964
2023 04/24 12:59
我點了更正申報然后顯示這個
郭老師
2023 04/24 13:02
第一個圖片點確定就可以。
84784964
2023 04/24 13:21
我需要填寫嗎老師
郭老師
2023 04/24 13:22
你那個銷售額修改一下的,在第一行和3行里面填寫。
84784964
2023 04/24 13:50
這個銷售額寫開票額是吧
郭老師
2023 04/24 13:51
好,第十行不要填寫啊,這個已經包含在第一行和第三行了。
84784964
2023 04/24 13:59
好的,第十行沒寫,還需要填什么嗎?老師
郭老師
2023 04/24 14:02
你好,填寫減免的2%主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額,實際抵扣金額。
84784964
2023 04/24 14:16
老師:不咋會填,能再詳細一些嗎?
郭老師
2023 04/24 14:17
減免的2%是用第一行的不含稅的銷售額乘以2%這個算出來的,然后在主表應納稅減征額 這個應該在主表里面會找的吧,16行那個就是。
郭老師
2023 04/24 14:17
然后減免明細表上方有一個本期發(fā)生額實際抵扣金額,在這里面填寫,然后選擇減免性質。
84784964
2023 04/24 14:30
這個嗎?填寫那個數(shù)啊
郭老師
2023 04/24 14:33
和16行填寫一樣的金額。
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