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請問老師,我報稅是按照發(fā)票報的,財務(wù)報表按照會計財務(wù)報表報的,主營業(yè)務(wù)收入與發(fā)票對不上,我需要把報表調(diào)整的與發(fā)票一致嗎,還是可以等匯算清繳時在調(diào)整

84784966| 提問時間:2023 04/24 12:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 先更正處理這樣的?
2023 04/24 12:26
84784966
2023 04/24 12:36
老師,就是說我的財務(wù)報表需要也與發(fā)票一致嗎?財務(wù)報表里面有很多應(yīng)開票還沒有開票的收入,需要等年底匯算完成之后才會開票,
84784966
2023 04/24 12:36
為了報稅準確一些,就按照發(fā)票報的
玲老師
2023 04/24 12:38
報表表和你賬上的數(shù)據(jù)一樣。 要是有無票收入?那就和開票的數(shù)據(jù)對不上,因為有沒有開票的?
84784966
2023 04/24 12:43
老師,我沒表述清楚嗎,我賬上收入60000,開票10000,還有50000后面在開票,我現(xiàn)在按照10000報的稅,請問稅務(wù)財務(wù)報表需不需要調(diào)整
玲老師
2023 04/24 12:46
您報表要調(diào)整和您賬上要對上。
84784966
2023 04/24 12:49
我沒明白,我報表與賬一樣的,報稅按照發(fā)票報的
玲老師
2023 04/24 12:54
正確的處理是和賬上收入要對上也是按六萬來申報。所以說申報有錯誤的要更正申報報表和賬務(wù)處理的數(shù)據(jù),要對上一致。
玲老師
2023 04/24 12:55
沒有開票的五萬是按照無票收入處理的,也是正常做賬報稅的。所以說報表少報了,要更正申報了。
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