問題已解決

老師,請問22年我們有一筆宣傳費(fèi)的費(fèi)用,現(xiàn)在需要沖紅。請問22的匯算清繳要做調(diào)增嗎

84785024| 提問時間:2023 04/20 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的,需要納稅調(diào)增的。
2023 04/20 13:58
84785024
2023 04/20 13:59
那賬務(wù)怎么處理?
郭老師
2023 04/20 14:00
借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785024
2023 04/20 14:25
老師,我之前分錄做的是廣告宣傳費(fèi),是不是把預(yù)付賬款改成廣告宣傳費(fèi)?
84785024
2023 04/20 14:26
這是之前做的分錄
郭老師
2023 04/20 14:30
你好,不用的,這種情況下你直接做相反的就可以了。
郭老師
2023 04/20 14:30
沒分?jǐn)偟牟恍枰{(diào)整。
84785024
2023 04/20 14:45
已經(jīng)出費(fèi)用了,不是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2023 04/20 14:48
你當(dāng)時不是做的是預(yù)付嗎?你當(dāng)時的分錄怎么做的?
郭老師
2023 04/20 14:48
我之前分錄做的是廣告宣傳費(fèi),是不是把預(yù)付賬款改成廣告宣傳費(fèi)?
84785024
2023 04/20 15:00
上面的截圖就是之前做的分錄
郭老師
2023 04/20 15:02
借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785024
2023 04/20 15:02
借:廣告宣傳費(fèi) 借: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付 貸:銀行
郭老師
2023 04/20 15:04
你好,錢退回來了嗎?沒有退回來的話,應(yīng)付賬款退回來的話改成銀行存款。
84785024
2023 04/20 15:26
借應(yīng)付賬款, 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 04/20 15:27
可以是的,是這么做的。
84785024
2023 04/20 15:28
沒有未分配利潤科目嗎,再加一筆:借以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 04/20 15:28
月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84785024
2023 04/20 15:33
好的謝謝老師。。。
郭老師
2023 04/20 15:36
不用客氣,工作愉快。
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