問題已解決

銷售貨物時,購買方享受現(xiàn)金折扣,但銷售方不小心把銷項(xiàng)稅額也享受了折扣,購買方已經(jīng)把增值稅已享受折扣的價款打給我了,我的銷項(xiàng)稅額少收的款項(xiàng)應(yīng)該怎么記

84784987| 提問時間:2023 04/17 14:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個計入營業(yè)外支出。
2023 04/17 14:51
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