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預收賬款掛在貸方,因為資產(chǎn)總額為負數(shù)了,發(fā)現(xiàn)應收賬款是負數(shù),這個時候怎么把應收賬款轉(zhuǎn)到預收賬款?分錄怎么做?在做之前是不是不能給3月結(jié)賬,做好再結(jié)賬?

84784969| 提問時間:2023 04/17 14:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以參考 借:應收賬款 負數(shù) 貸:預收賬款
2023 04/17 14:44
84784969
2023 04/17 14:45
是不是做完這筆分錄才能給3月結(jié)賬
小菲老師
2023 04/17 14:47
同學,你好 嗯嗯,是的
84784969
2023 04/17 14:53
之后就不管了嗎?還是要再轉(zhuǎn)回來? 新手,謝謝解答
小菲老師
2023 04/17 14:54
同學,你好 不管了,不用轉(zhuǎn)回
84784969
2023 04/17 15:03
老師,這樣不平衡呢,是不是我寫錯了
84784969
2023 04/17 15:09
是依照每個公司都寫一個嗎
小菲老師
2023 04/17 15:09
預收賬款,也是負數(shù)
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