當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
做2022年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2022年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致匯算清繳時成負(fù)的了,怎么調(diào)整??季報和年報的報表已經(jīng)申報了??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 原來錯的可以更正申報? 再做 匯算
2023 04/17 14:10
84785017
2023 04/17 14:46
賬務(wù)上怎么處理??
玲老師
2023 04/17 14:52
_把多記的成本紅沖了。借應(yīng)付賬款等待以前年度損益調(diào)整。借方科目就是原來的貸方科目。
84785017
2023 04/17 14:56
我們一般都是預(yù)付工程款,然后再沖成本??
84785017
2023 04/17 14:57
我們預(yù)付工程款的時候是
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)成本時做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:預(yù)付賬款
我現(xiàn)在該怎么做
玲老師
2023 04/17 15:10
你好你現(xiàn)在說這個預(yù)付款不是你們預(yù)收的工程款嗎?
84785017
2023 04/17 15:36
預(yù)收了甲方的錢。然后再預(yù)付給施工隊,因?yàn)楣と硕际翘旃?,必須每天結(jié)
玲老師
2023 04/17 15:49
你好 預(yù)收 款收入才沖的 預(yù)收? ?
閱讀 266