問題已解決

老師您好,對(duì)方開具了不能抵扣的增值稅專票,我們是得先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出是吧?

84785021| 提問時(shí)間:2023 04/15 20:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 04/15 20:25
84785021
2023 04/15 20:51
好的,分錄怎么寫呢?
易 老師
2023 04/15 20:54
如,借:原材料等, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785021
2023 04/15 21:08
好的,感謝
易 老師
2023 04/15 21:08
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
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