問題已解決
以前賬上做計提了印花稅,導(dǎo)致應(yīng)交稅款貸方有余額,現(xiàn)在要怎么將計提多了的印花稅沖銷掉?



同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
2023 04/14 15:26

84785006 

2023 04/14 15:36
計提的時候分錄是 借:營業(yè)稅金及附加(印花稅) 貸:應(yīng)交稅費
我現(xiàn)在要沖回分錄做 借:應(yīng)交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤
是這樣嗎?

易 老師 

2023 04/14 15:42
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

84785006 

2023 04/14 15:45
好的,謝謝老師

易 老師 

2023 04/14 15:49
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
