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請問下,一般納稅人增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證,進(jìn)項稅額是否可以先計入費用,認(rèn)證時,再從費用中轉(zhuǎn)出?

84785039| 提問時間:2023 04/14 09:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以先計入費用,認(rèn)證時,再從費用中轉(zhuǎn)出
2023 04/14 09:07
84785039
2023 04/14 09:08
如果跨年未認(rèn)證,也可以這樣處理么
文文老師
2023 04/14 09:15
跨年未認(rèn)證,建議通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項稅 中轉(zhuǎn)
84785039
2023 04/14 09:19
請問下,去年的進(jìn)項稅已計入費用,今年認(rèn)證,如何做會計分錄
文文老師
2023 04/14 09:28
借:管理費用(紅字) 借:進(jìn)項
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