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增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細(xì)表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?

84784980| 提問時間:2023 04/13 16:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 ?一般納稅人增值稅主表應(yīng)納稅額減征額不自動帶出,因為減征額是根據(jù)企業(yè)的實際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動帶出的。
2023 04/13 16:32
84784980
2023 04/13 16:33
好的,那是不是我自己填在第23行應(yīng)納稅額減征額這里就行了?
樸老師
2023 04/13 16:40
同學(xué)你好 你自己手動填寫
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