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你好老師,請(qǐng)問一下申報(bào)增值稅填錯(cuò)了,,3月一共開了2筆發(fā)票分別是500元,800元,,,500元的申報(bào)在2月免稅的其他發(fā)票,免稅的未開票申報(bào)的是2月收入1500-500=1000元,3月的還有一筆發(fā)票800元未申報(bào),3月申報(bào)在免稅的其他發(fā)票800,免稅的未開票申報(bào)的是3月收入2500-800元=1700元,這樣做對(duì)嗎?如果沖減需要怎么沖減呢?

84785002| 提問時(shí)間:2023 04/12 08:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 直接沖減就可以了
2023 04/12 09:15
84785002
2023 04/12 09:17
不太會(huì)操作怎么沖減呢?
樸老師
2023 04/12 09:25
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
84785002
2023 04/12 09:43
我是申報(bào)增值稅報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,分錄沒問題啊
樸老師
2023 04/12 09:52
同學(xué)你好 那就只能更正申報(bào)了
84785002
2023 04/12 09:53
就是更正申報(bào)不會(huì)操作,麻煩老師給指導(dǎo)一下
樸老師
2023 04/12 09:59
同學(xué)你好 去稅局大廳更正
84785002
2023 04/12 10:01
申報(bào)3月增值稅的時(shí)候不能更正嗎
樸老師
2023 04/12 10:11
同學(xué)你好 這個(gè)一般更正不了 具體看當(dāng)?shù)?/div>
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